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可能很多人不知道何為“大征期”,從報稅角度講,“大征期”就是申報每個季度的所有稅種,包括增值稅,附加稅(城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加),企業(yè)所得稅,個人所得稅,以及小稅種的印花稅、文化事業(yè)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、工會經(jīng)費(fèi)等。
“大征期”除了申報各個稅種之外,還要申報財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表)。這就意味著,在申報之前要保證申報季度的三個月的賬目完整。財務(wù)報表直接影響申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的多少。
注意,一年四次的季度申報企業(yè)所得稅都是預(yù)繳形式,簡單理解就是,稅款只是先按當(dāng)時數(shù)據(jù)繳納,最終數(shù)據(jù)是在年終匯算清繳的時再做多退少補(bǔ)。悟空財稅專家建議,企業(yè)所得稅前期控制成本,盡量不要出現(xiàn)多預(yù)繳的情況。因?yàn)閰R算清繳時如果做退稅的話,會涉及查賬,約談法人,采集人員信息等問題,所以控制在匯算清繳時直接補(bǔ)繳企業(yè)所得稅是最簡單的方法。
在申報之前,首先要查看開票額是多少,一般人是看當(dāng)月,小規(guī)模是看三個月。打開稅控盤里的“報稅處理-選擇月份-所屬稅期為本月累計”,打印保存發(fā)票匯總表,后期釘入財務(wù)報表賬本。申報數(shù)據(jù)看“實(shí)際銷售金額”和“實(shí)際銷項(xiàng)稅額”的數(shù),這兩個數(shù)據(jù)是最終填報增值稅的依據(jù)。
注意,一般人的企業(yè)可能會在開票時因?yàn)闃I(yè)務(wù)不同,所屬稅率不同,在填寫報表時的位置也會不同,不然導(dǎo)致申報錯誤,需要去窗口申報或改表。
一般人企業(yè)在申報之前還會涉及到進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證的問題,要把開進(jìn)來的增值稅專票在“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺”上,用稅控盤確認(rèn)勾選需要在當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票及稅額,這一步?jīng)Q定當(dāng)月增值稅繳納的多少。確認(rèn)完之后一定要打印確認(rèn)結(jié)果及明細(xì),這個是填入申報表進(jìn)項(xiàng)抵扣的依據(jù),并且后期釘入財務(wù)報表賬本。
附加稅申報因?yàn)橛幸粋€開票免稅額的政策,一般人在月開票不超10萬、小規(guī)模在季度開票不超30萬可選擇減免兩費(fèi)(教育費(fèi)和地方教育費(fèi));如果在申報并扣款完成之后,發(fā)現(xiàn)為選擇減免兩費(fèi),系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)放棄減免,無需更正申報數(shù)據(jù)。
有一個稅種需要注意-文化事業(yè)建設(shè)稅,主要涉及到的是廣告文化等開票項(xiàng)目,如果申報所屬期沒有開具相關(guān)項(xiàng)目的發(fā)票,該稅種零報即可。這個稅種不是每個企業(yè)都有,沒有核定此稅種的不用申報;但是有核定此稅種的,一定要申報,不然過了征期也會認(rèn)為逾期未申報,需要去窗口補(bǔ)申報還會有罰款等。(悟空財稅大興分公司趙思清撰稿)
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